Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 004027 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 001064 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5446 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5443 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Jose Maria Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5439 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5438 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 001060 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5294 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 001058 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5293 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 001057 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Narlisson de Jesus Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 001038 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5279 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 001050 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Elida Juliana Xavier | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5276 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 001047 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Celso Andrade Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 001044 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 001044 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 001068 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Edmar Lopes Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005219 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00502-4 | ||
Credor: Atevaldo Geraldo de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 001032 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 001036 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 001031 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 001767 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
Credor: Cleonice Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 001766 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
Credor: Alexandra Andreia Xavier | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 001031 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.260,00 |