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Prefeitura Municipal de Datas

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Jose Fernandes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 004027 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 001064 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Orlando de Almeida Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Jose Maria Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Jose Fernandes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 001060 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Jose Fernandes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5404 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Orlando de Almeida Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 001058 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Marilda Simões Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Narlisson de Jesus Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 001038 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 001050 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Elida Juliana Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Orlando de Almeida Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Jose Fernandes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 001047 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Celso Andrade Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 001044 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Jose Fernandes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 001044 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Orlando de Almeida Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 001068 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Edmar Lopes Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 005219 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00502-4
Credor: Atevaldo Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 001032 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 001036 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Orlando de Almeida Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Jose Fernandes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 001031 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 001767 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01029-7
Credor: Cleonice Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 001766 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01029-7
Credor: Alexandra Andreia Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 001031 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 5.260,00