Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 417,45 | |
Nº do documento: 281040 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Thiago Batista Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.420,00 | |
Nº do documento: 853039 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: 853045 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Joao Batista dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 885,00 | |
Nº do documento: 116583 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 1.265,00 | |
Nº do documento: 853039 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 2.180,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Elias José Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 853038 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Sandra Mitie Sakae | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 9.117,45 |