Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/01/2014 Valor: 417,45
Nº do documento: 281040 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Thiago Batista Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/01/2014 Valor: 2.420,00
Nº do documento: 853039 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/01/2014 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 853045 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Orlando Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joao Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/01/2014 Valor: 885,00
Nº do documento: 116583 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/01/2014 Valor: 1.265,00
Nº do documento: 853039 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 2.180,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias José Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 853038 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marcelo Pereira Azevedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Sandra Mitie Sakae
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 9.117,45