Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/01/2014 | Valor: 417,45 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesas refere se a diaria a cidade de Poços de Caldas,com objetivo de participar de uma reunião na Superitendencia da Caixa Economica Federal,para tratar da finalização do contrato de repasse 193218-74/2006/OGU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Varginha e Poços de Caldas Para participar de reunões e levar documentos ao IGAM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Thiago Batista Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, São Lourenço para buscar peças para caminhão e Retro escavadeira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Varginha, para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.420,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo, Lavras, S S Paraiso, Varginha, P. Caldas, S J Campos, Campinas, BH, Itajubá, Passos para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 1.140,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Guará, Varginha, P. Caldas, S J Campos, Campinas, BH, Lavras, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Passa Quatro para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Varginha, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 885,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S. Paulo, P. de Caldas, Lavras, Alfenas, Frutal, Itajubá, Belo Horiozonte, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/01/2014 | Valor: 1.265,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S. Paulo, P. de Caldas, Lavras, Sabará, Itajubá, Belo Horiozonte, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 2.180,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S. Paulo, P. de Caldas, Passos, Campinas, Belo Horiozonte, S.S. Paraiso para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 310,00 |
Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S. Lourenço, Tres Pontas, Baependi, Itajubá para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Varginha para buscar vacinas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de São Paulo para tratar de assuntos referentes ao Carnaval 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Pedralva, Brasópolis, Itajubá para participar de reuniões e São Paulo para tratar de assuntos referentes ao Carnaval 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município Poços de Caldas para levar funcionário a Caixa Economica Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Sandra Mitie Sakae | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reunião Pnatec. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reunião no INSS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reunião no INSS e Pronatec. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/01/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de reunião na SEDESE. |
Total das liquidações: | 9.117,45 |